Добрый день!
Подскажите, пожалуйста, может кто знает,что делать в такой ситуации или сталкивался.
Фирма была на Усн (Д-Р), находилась в одном субъекте РФ, назовем его А, перед переходом в другой субъект (Б), проводилась проверка базы в 1С, выяснилось,что были ошибки при исчислении налога УСН (15%), подали корректировку, вместе с корректировкой подали и заявление на зачет суммы с минимального налога на УСН Д-Р ( в первичной декларации получился налог минимальный, в корректировке к уплате налог УСН), отметки налоговой на заявлении есть. Сейчас нас штрафуют на 20% за несвоевременную уплату. Я согласна с частью суммы, потому что бывший директор доплатил остаток налога с опозданием в 5 дней (не платил, т.к. хотели выйти в нули по акту сверки с налоговой перед переходом в субъект Б). Подскажите, куда теперь платить штраф - в субъект А или Б? выставила штраф налоговая А, но мы уже 3 месяца находимся в субъекте Б и дело передано в налоговую субъекта Б. и второй вопрос - можно ли написать пояснение, что штраф мы согласны платить лишь с части суммы (доплаты) за минусом суммы,которую писали в заявлении на зачет, хотя они в требовании указывают полную сумму,ссылаясь на извещение о принятом налоговом решении о зачете (которое было на 2 дня позже, чем отдавали заявление о зачете), что мне кажется логично, но само заявление зарегистрировано датой подачи корректировки?
заранее спасибо за ответы!